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Archivio Determine fino al 20 marzo 2018

Anno selezionato: 2015
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/07/2015 75 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO 'MODULLO PROTOCOLLO' ED IMPEGNA DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CIG:Z801501C29. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/11/2015 115 LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIOPNE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2015. CIG: Z8A15F7F7D6 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/05/2015 59 LIQUIDAZIONE DI SPESA FAVORE DELLA HALLEY SRDEGNA SRL PER ACQUISTO STAMPANTE ETICHETTATRICE DA DESTINARE AL PROTOCOLLO INFORMATICO CIG: ZE71384703 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/04/2015 45 LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ' DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZD113BEE55 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/12/2015 146 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA REALE MUTUA DI SASSARI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ' CIVILE AMMINISTRAZIONE - INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDATORE TRATTORE. ANNO 2015. CIG. ZBA16DOD82. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/10/2015 105 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA AZZENA E SERRA SNC ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CIG: : ZC4167585D Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/07/2015 74 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE PROGETTO H ONLUS PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DE GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PREMO GRADO. A.S. 2014-2015 CIG: Z22115FCB9 Direttore Generale Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/04/2015 47 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA «IL NEGOZIETTO' COOP. COMMERCIAL MULTIPROGRAMM ARL DI VILLANOVA MONTELEONE OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DEL COMUNE S. STEFANO. ANNO 2014. CIG: Z11103COOD Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/11/2015 116 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO COMPUTER DI SASSARI PER LA FORNITURA DELLA LICENZA ANTTVIRUS DEI SISTEMI INFORMATICI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z2F162F6BF. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/03/2015 33 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICIO (REGISTRO ALBO PRETORIO) DA CIG: Z30138FB1E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/01/2015 6 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER L'ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: ZA212356D2. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/04/2015 44 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: Z161235462. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/07/2015 73 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESE DI DICEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2015 132 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESI DA MARZO A OTTOBRE 2015 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2015 131 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER rjL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2015 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/07/2015 68 Liquidazione fatture Enel per consumi utenze comunali e pubblica illuminazione 1° e 2° ° bimestre 2015. CIG. ZDE1353EFF. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/02/2015 12 Liquidazione fatture Enel per consumi utenze comunali e pubblica illuminazione 6° bimestre 2014. CIG. Z6AOFD01E7 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
06/05/2015 49 Liquidazione personale interno per progettazione e direzione lavori Cantieri vari. Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/10/2015 107 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRD3UTO ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MONTAGNA SARDA A.S.D.P.S PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE «L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2015. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/10/2015 93 MAND7ESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 17 E 18 OTTOBRE 2015, NOLO DI N° 1 BAGNI CHIMICI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO SASSARI CIG: Z42167EEA2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/11/2015 124 MANIFESTAZIO L'ACQUA E LA ROCCIA 17 E 18 OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA TRSPORTI PUBBLICI. CIG: ZB716F79E Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
13/10/2015 94 MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 17 E 18 OTTOBRE 2015, SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI CIG: ZB7167F79E Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
14/12/2015 142 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L. CIG: Z031780A2C Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
16/06/2015 60 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTLRA 15101012570 A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG: ZA71466B4D Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/06/2015 61 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°21/PA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE IN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/02/2015 14 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°14101008427 A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG: ZBDOE84286 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
08/07/2015 64 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CON SEDE IN SASSARI PER ACQUISTO PRODOTTI DISINFESTANTI CIG: Z1E157FE06 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
22/09/2015 83 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°73/PA/2015 A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CON SEDE IN SASSARI PER ACQUISTO PRODOTTI DISINFESTANTI CIG: Z1E157FE06 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
29/10/2015 108 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z5E16FB7A1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/10/2015 103 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CON SEDE IN ALGHERO CIG: Z7916B6227 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/03/2015 34 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VILLANOVA MONTELEONE Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/02/2015 8 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.i .!. CIG: ZFA13054C2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/02/2015 9 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.L CIG: Z261305672 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/10/2015 102 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: Z6C16B6197 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/02/2015 15 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.505 A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CON SEDE IN ALGHERO (SS) CIG: Z540FF65AB Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/03/2015 26 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/15 PER L'ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR CIG: Z261305672 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
27/02/2015 24 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/15 FORNITURA PNEUMATICI DAILY A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CIG: ZFA13054C2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
24/11/2015 122 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VTLLANOVA MONTELEONE CIG: Z9D1742F2B Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
23/11/2015 118 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°31 A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z5E16FB7A1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
06/11/2015 111 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°34 A FAVORE DELLA DITTA NORDCAR CON SEDE IN ALGHERO CIG: Z7916B6227 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
03/12/2015 131 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°36 ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.I. CIG: Z6C16B6197 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/05/2015 55 MANUTENZIONE ORDINARLA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUGUSI S.A.S. CON SEDE LN SASSARI CIG: ZDOOB58C5B Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
11/03/2015 30 MANUTENZIONE SITI DI PROPRIETÀ' COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
18/12/2015 146 MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUB sns Impianti Elettrici Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/11/2015 109 MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUB sns Impianti Elettrici; CIG: Z4316FB446 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2015 134 MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°33 A FAVORE DELLA DITTA DUB sns Impianti Elettrici; CIG: Z4316FB446 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
21/09/2015 80 MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°8/PA/2015 A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO. CIG:ZA9160015F Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
07/10/2015 90 MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - ABBATTIMENTO DI N°6 PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUMANEDDA SOCffiTA' COOPERATIVA SOCIALE. ZF6166BF29 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/10/2015 96 MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - ABBATTIMENTO DI N°6 PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N°9/PA A FAVORE DELLA DITTA RUMANEDDA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE. ZF6166BF29 Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
04/05/2015 47 MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE. Z97148447A Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -

Registrazioni: 200/265

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