Archivio Determine fino al 20 marzo 2018
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 07/07/2014 | 103 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA SERVER E ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 22/09/2014 | 141 | LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA SISTEMA DI SUPPORTO SERVER (KIT NAS) DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z6FOFF42C9 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/02/2014 | 25 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI DI ALGHERO PER EL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUOLABUS COMUNALE. ANNO 2014. CIG: ZB90DEBCFB e Z7FODEDB6E | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 186 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBC DI ALGHERO PER ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 212 | LIQUIDAZIONE Dì SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA DELIZIA PER L'ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ''L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 7 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SKY SURVEY SYSTEM SAS DI MURA VERA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. CIG. ZEEOOFF4898 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/05/2014 | 66 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2014. CIG: Z6FOD5DDE1. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 14/07/2014 | 115 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO‐ GIUGNO 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/10/2014 | 168 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2014 | 201 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/04/2014 | 50 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THTESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI FENNAIO - FEBBRAIO 2014. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/02/2014 | 27 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEAX3OOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMffiRISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 129 DEL 14.09.2012 . MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013. | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/09/2014 | 144 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ' 'L'AQUILONE S.N.C' DI IRENE DETTORIE MARINA CARIA DI ALGHERO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA ESTIVA. ANNO 2014. CIG: Z48100C55D | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/12/2014 | 211 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE DA POSIZIONARE NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/07/2014 | 116 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO DA ATTUARE PER IL TRASFERIIIENTO DATI E PROGGRAMMI HALLEY SU NUOVO SERVER CIG:ZCF102C951 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 15/09/2014 | 136 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE EST OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DEL COMUNE S. STEFANO. ANNO 2014. CIG: ZA0103BE65- Z72103BEBE - ZC0103BF2D- Z11103COOD- CIG: ZF910F23B | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/11/2014 | 187 | Liquidazione fattura alla Ditta E. Gaspari di Mordano di Romagna per la fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2015 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/11/2014 | 181 | Liquidazione Fattura alla Vodafone per consumi telefonia mobile del sindaco. Cig. Z4911B4870. | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/01/2014 | 7 | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 76-79 DEL 2013 E 6 DEL 2014 A FAVORE DELLA DITTA MANAI PIETRO PAOLO PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU INERENTE IL MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2013; CIG:Z3909852E1 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 07/05/2014 | 61 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZEEOEAAF9F | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/04/2014 | 44 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: ZEEOEAAF9F. | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 12/07/2014 | 112 | Liquidazione in favore della Ditta E.Gaspari di Morciallo di Romagna per la fornitura dei Registri di Stato civile per l'anno 2014. I.S det. n. 203 de1 30.12.2013. CIG Z161038888 | Responsabile di Servizio | Area Affari Generali | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/03/2014 | 35 | Liquidazione personale interno per progettazione e direzione lavori Cantieri vari | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/06/2014 | 91 | Liquidazione rimborsi ai datori di lavoro per assenze amministratori comunali Sig. Murru Sergio - ATP sassari- periodo 27/01/2014 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 19/05/2014 | 52 | LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA ``MOⅥMENTO PER LA BIODIVERSITA'CON SEDE IN OLBIA,VIA BARCELLONA 62E, CF 91021050900 PER MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI CATTURATI PRESSO IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONTELEONNE ROCCA DORIA CIG:Z3EOF35FEE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 30/04/2014 | 55 | Liquidazione spesa in favore della Mem Informatica di nuoro per attivazione software pubblicazuione AVCP. CIG: Z270E70D72 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/11/2014 | 133 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 18 E 19 OTTOBRE 2014, SERVIZIO Dì TRASPORTO TURISTI, LIQUIDAZIONE FATTURa N°204 A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI CIG: Z9E11F1958 | Responsabile di Servizio | Area Socio Culturale | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/10/2014 | 110 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 18 E 19 OTTOBRE 2014, NOLO DI N° 6 BAGNI CHIMICI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO SASSARI CIG: Z8D11C608D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 20/11/2014 | 127 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 18 E 19 OTTOBRE 2014, NOLO DI N° 6 BAGNI CHIMICI, LIQUIDAZIONE FATTURA N°239 A FAVORE DELLA DITTA DIANA SILVIO SASSARI CIG: Z8D11C608D | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 17/09/2014 | 103 | MANIFESTAZIONE L'ACQUA E LA ROCCIA 18 E 19 OTTOBRE 2014, SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTI, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI CIG: Z9E11F1958 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 24/03/2014 | 33 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG: ZBDOE84286 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/07/2014 | 77 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ‐ LIQUIDAZIOIE FATTURA N.14101008427 A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL CON SEDE IN SASSARI CIG:ZBDOE84286 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/10/2014 | 117 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AGENZIA PALA PRATICHE AUTO CON SEDE IN POZZOMAGGIORE (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 21/11/2014 | 129 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CISCO SRL CON SEDE IN ITTIRI (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/07/2014 | 104 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VILLANOVA MOTELEONE (SS) E SPANO ANTONIO CON SEDE IN ALGHERO CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/10/2014 | 120 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR s.r.l. CON SEDE ALGHERO (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/12/2014 | 135 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N°47/A A FAVORE DELLA DITTA CISCO SRL CON SEDE IN ITTIRI (SS) CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 03/11/2014 | 121 | MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41 E N. 42 DEL 20/10/2014 DELLA DITTA PINNA LUIGI CON SEDE IN VTLLANOVA MOTELEONE (SS) E SPANO ANTONIO CON SEDE IN ALGHERO CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 26/11/2014 | 132 | MANUTENZIONE VERDE URBANO E SENTIERI NATURALISTICI - IMPEGNO A FAVORE DEL ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 04/12/2014 | 136 | MANUTENZIONE VERDE URBANO E SENTIERI NATURALISTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°1531 A FAVORE DEL ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA CIG: Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 16/01/2014 | 1 | MANUTENZIONI STRAORDINARDZ BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71 E 72 DEL 2013 A FAVORE DELLA DITTA AGROSARDA DI SERRA PASQUA E C.. CIG ZEDODB701B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/05/2014 | 45 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L. Cig: Z9DOF1A1EE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/12/2014 | 142 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE. Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 23/09/2014 | 107 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGROSARDA DI SERRA PASQUA E C. CIG Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/10/2014 | 119 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELMI S.R.L. CIG: Z770FF654C | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 10/12/2014 | 138 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO. Z540FF65AB | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 27/10/2014 | 117 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMEC DI CANALICCHIO & C. S.N.C. ;CIG: ZE111C658B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 31/03/2014 | 37 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIMEC DI CANALICCHIO & C S.N.C. CIG: ZA20E91FB2 | Responsabile di Servizio | Area Vigilanza | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 09/07/2014 | 78 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1544 DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL CIG:Z9D0F1A1EE | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 05/02/2014 | 16 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO CORALLO VERDE S.C.A.R.L.; CIG. Z7CODC6333 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
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