Vai a sottomenu e altri contenuti

Archivio Determine fino al 20 marzo 2018

Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
12/11/2014 181 Liquidazione Fattura alla Vodafone per consumi telefonia mobile del sindaco. Cig. Z4911B4870. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/11/2014 182 Impegno di spesa per l'acquisto dei Contrassegni Europei Invalidi dalla Ditta E. gaspari di Morciano di Romagna Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/11/2014 183 Aggiornamento procedura Datagraph 'WDCONTAB' alla nuova contabilità armonizzata. Ditta Zuddas Sri. Impegno di spesa. CIG.Z9511D27C8. VISTO di Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/11/2014 185 L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICD7AZIONE UTENTE XX. MESE DI NOVEMBRE 2014 ANNO SCOLASTICO 2014- 2015. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
20/11/2014 186 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBC DI ALGHERO PER ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/11/2014 187 Liquidazione fattura alla Ditta E. Gaspari di Mordano di Romagna per la fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2015 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 189 'PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ' ESTREME'. FINANZIAMENTO 2014. LIQUIDAZIONE MENSILITÀ' NOVEMBRE - DICEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 190 L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. UTENTE G.S. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 191 L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, UTENTE D.G.. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 201 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 192 L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITÀ' OTTOBRE 2014. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
02/12/2014 195 Riparto, impegno e liquidazione diritti di segreteria e rogito periodo Giugno/Novembre 201 4. Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 199 L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. UTENTE V.A. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 NOVEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 200 L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. UTENTE P.M.E. PROGRAMMA 2013. ANNO 2014 OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 201 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SEA.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. CONVENZIONE STIPULATA CON DET. 34 DEL 19.03.2014 . MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 202 L.R. 31/84 LIQUIDAZIONE DI SPESA SOMME DA DESTINARE ALLA MENSA SCOLASTICA MENSILITÀ' NOVEMBRE 2014. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 203 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: Z161235462. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 204 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER L'ATTIVAZIONE DI UN GB AGGIUNTIVO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITÀ' 2015. CIG: ZA212356D2. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 206 Servizio Elettrico Edison Energia ed ENEL Servizio Elettrico per utenze comunali. Liq.ne di di spesa. Responsabile di Servizio Area Tecnica Recarsi negli uffici dell'Ente -
09/12/2014 208 SET - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE E IL CORALLO DI VILLANOVA MONTELEONE. CIG: Z18125D721. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
19/11/2014 209 L.R. N. 1/2006 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI. ANTICIPAZIONE UTENTE XX. MESE DI DICEMBRE 2014 ANNO SCOLASTICO 2014- 2015. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
10/12/2014 210 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE DA POPSIZIONARE NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. CIG: Z60123F198. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 211 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI LUMINARIE DA POSIZIONARE NEL CENTRO ABITATO IN OCCASIONE DEL NATALE 2014. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
12/12/2014 212 LIQUIDAZIONE Dì SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA DELIZIA PER L'ACQUISTO MATERIALE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ''L'ACQUA E LA ROCCIA'. ANNO 2014 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
15/12/2014 214 Indennità scavalco al Dr. Giancarlo Carta -Segretario comunale a scavalco nel periodo 13/10/2014-12/12/2014 (N° 2 periodi) per tot. 60 gg. Liquidazione spesa Responsabile di Servizio Area Affari Generali Recarsi negli uffici dell'Ente -

Registrazioni: 324/324

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto