29/12/2017 |
202 |
FORNITURA DI TAPPI IN GRANITO PER I LOCULI ED OSSARI DEL CIMITERO DI MONTELEONE ROCCA DORIA
ERRATA CORRIGE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA DITTA MARMO.IT CIG: Z6F21B2030
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Area Tecnica |
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29/12/2017 |
201 |
Manutenzioni ordinarie beni immobili - impegno di spesa a favore della ditta Due B sns Impianti Elettrici; CIG: Z2421B2090
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Area Tecnica |
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29/12/2017 |
94 |
L. 31/84, ART. 27 L.R. 448/98 , L.62/00 Impegno e liquidazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione . impegno e liquidazione di spesa. A.S. 2016/2017.
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Area Socio Culturale |
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29/12/2017 |
93 |
L. 448/98 ART. 27 Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole dell’obbligo e superiori impegno e liquidazione di spesa. A.S. 2017/2018.
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29/12/2017 |
92 |
L. 62/00 Impegno e liquidazione di spesa borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° appartenenti a famiglie svantaggiate. Anno scolastico 2016-2017.
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29/12/2017 |
91 |
L.R. n. 8/99 e L.R. 27/83 – Provvidenze in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni. liquidazione provvidenze spettanti utente. Periodo da luglio- dicembre anno 2017.
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21/12/2017 |
194 |
Manutenzione ordinaria mezzi comunali - impegno di spesa acquisto pneumatici minibus a favore della
ditta Nord Car s.r.l. CIG: Z9421A350B
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Area Tecnica |
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21/12/2017 |
193 |
Manutenzione straordinaria beni immobili - impegno di spesa a favore della ditta ferramenta Carboni; CIG: ZD021AF2C2
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Area Tecnica |
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13/12/2017 |
192 |
Manutenzione ordinaria beni immobili comunali - impegno di spesa acquisto gasolio a favore della ditta Testoni s.r.l. CIG: Z96214AEC4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/12/2017 |
192 |
Manutenzione ordinaria beni immobili comunali - Impegno di spesa acquisto gasolio a favore della ditta Testoni s.r.l. CIG: Z96214AEC4
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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13/12/2017 |
191 |
Trasporti scolastici - impegno di spesa a favore della ditta Testoni srl per acquisto carburante da
Autotrazione. CIG: Z3B214AECO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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13/12/2017 |
90 |
Trasferimento somme all’Unione dei comuni del Villanova per
La mensa scolastica .Anno scolastico 2017-2018. Periodo Ottobre- Novembre - Dicembre 2017.
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Area Socio Culturale |
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12/12/2017 |
190 |
Piccoli interventi di manutenzione edilizia negli immobili comunali e sistemazione dei sentieri turistici nel territorio di Monteleone Rocca Doria - Liquidazione fatture di spesa per acquisto materiali e piccole attrezzature a favore della ditta Meloni Lodovico Eredi snc - CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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12/12/2017 |
190 |
Piccoli interventi di manutenzione edilizia negli immobili comunali e sistemazione dei sentieri turistici nel territorio di Monteleone Rocca Doria - Liquidazione fatture di spesa per acquisto materiali e piccole attrezzature a favore della ditta Meloni Lodovico Eredi snc -
CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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12/12/2017 |
189 |
Formazione di platee per posizionamento palificate giochi nel parco natura all'interno della cava Sant'antonio Liquidazione fattura a favore della ditta Unale Pietro costruzioni edili. CIG: Z992011684
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Area Tecnica |
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12/12/2017 |
89 |
Liquidazione contributo all’ass. Essere a monteleone” per l’organizzazione di sevizi ludico/ricreativi estate 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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09/12/2017 |
188 |
Completamento recupero ambientale della cava dismessa in localita’ “Su giardinu” approvazione III° Sal - Liquidazione Sea srls - Rup E C.D.S. CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
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Area Tecnica |
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07/12/2017 |
88 |
Impegno e liquidazione di spesa contributo alla Fondazione Maria Carta di Siligo per l’organizzazione della manifestazione “Fremmos”- liberi di rimanere tenutasi il 25 aprile 2017
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Sindaco |
Area Socio Culturale |
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06/12/2017 |
187 |
Sistemazione della pavimentazione in pietra all'interno del centro storico e completamento arredo urbano - Liquidazione incentivi al rup
CIG: Z0B1CD05FD
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Area Tecnica |
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06/12/2017 |
186 |
Realizzazione di un parco natura all'interno della cava 'sant'antonio progettazione ed esecuzione terzo lotto
Funzionale - approvazione II° sal e liquidazione fattura CUP: F27B16000550004 CIG: 68653970D5
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Area Tecnica |
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06/12/2017 |
185 |
Realizzazione di un parco natura all'interno della cava 'Sant'Antonio progettazione ed esecuzione secondo lotto funzionale - approvazione II° sal e liquidazione fattura alla ditta Discover Sardinia CUP: F27B16000550004 CIG: 68653970D5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2017 |
184 |
TRASPORTI SCOLASTICI -LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI SRL PER ACQUISTO ADBLUE.
CIG: Z2B205278A
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Area Tecnica |
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06/12/2017 |
183 |
Acquisto materiale di facile consumo - liquidazione fattura di spesa a favore della ditta Icart s.r.l.
CIG: Z1B20989C9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/12/2017 |
182 |
Fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza digitale presso il centro abitato di Monteleone Rocca Doria - liquidazione fattura di spesa alla ditta Tecnologic CiG:ZBB1CEBF93
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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01/12/2017 |
180 |
Corso di formazione per preposti alla cantieristica stradale. Liquidazione di spesa a favore della ditta WST Europa srl,
CIG: ZA92036330
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Area Tecnica |
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01/12/2017 |
179 |
Manutenzione straordinaria beni immobili - liquidazione fattura di spesa a favore della ditta
Luca Sanna; CIG: Z691F7D197
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Area Tecnica |
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24/11/2017 |
175 |
Progetto di completamento per i lavori di sistemazione delle aree esterne adiacenti alla struttura ricettiva del comune - Approvazione stato finale liquidazione Alla ditta Simec snc, arch. Naitana e Rup CIG: ZF21CFFE58;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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24/11/2017 |
174 |
RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA IN LOCALITÀ 'SANT'ANTONIO'– COMPLETAMENTO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE.
LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ALLA DITTA IDILI SNC CIG: Z651FBBA8D
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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24/11/2017 |
173 |
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MELONI LODOVICO
EREDI S.N.C. ; CIG: Z8220C452B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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23/11/2017 |
87 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SOLUZIONE DOMOS SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE. CIG: ZDD20E936D
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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22/11/2017 |
86 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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22/11/2017 |
85 |
L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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22/11/2017 |
84 |
LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA HALLEY SARDEGNA SERV. DEMOGRAFICI, ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTI. CIG: ZOE200571E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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22/11/2017 |
83 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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22/11/2017 |
82 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
CIG: Z9D20D34D1.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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21/11/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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21/11/2017 |
80 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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17/11/2017 |
169 |
SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA D'INGRESSO ALLA STRUTTURA RICETTIVA DEL COMUNE LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA SIMEC CIG: 643233853C; CUP: F29G14000180004
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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17/11/2017 |
79 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z9D20D34D1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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17/11/2017 |
78 |
L.R. N. 31/84 art. 7 lett. a IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2016- 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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17/11/2017 |
77 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG: Z9120D21ES
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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14/11/2017 |
76 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER ACQUISTO NUOVO KIT DI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z4720C2885
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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14/11/2017 |
75 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI OLBIA PER LA FORNITURA DEL RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z2B20C1F03
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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10/11/2017 |
168 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI TURISTICI NEL
TERRITORIO DI MONTELEONE ROCCA DORIA - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA COOPERATIVA SOCIALE
BONUIGHINU - CIG: ZE71F00DD3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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09/11/2017 |
74 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ASSICURATIVA REALE MUTUA DI SASSARI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITA’ CIVILE AMMINISTRAZIONE – INCENDIO FABBRICATI COMUNALI E INFORTUNI GUIDATORE TRATTORE. ANNO 2017. CIG. ZBB20BBCC1
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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09/11/2017 |
73 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.COOP. DI THIESI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA. PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2017. CIG: Z691D730FA
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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09/11/2017 |
72 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER LA FORNITURA DELLA LICENZA ANTIVIRUS DEI SISTEMI INFORMATICI UFFICI COMUNALI. ANNO 2017. CIG: Z0520A9F36
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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08/11/2017 |
71 |
IMPEGNO DI SPESA AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2017. CIG Z2520A9F03
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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06/11/2017 |
163 |
COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “SU GIARDINU” LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA A FAVORE DELL'ING. SALVATORE MASIA CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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06/11/2017 |
162 |
PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO TIPO ROVERE SBIANCATO NEGLI UFFICI AL PIANO RIALZATO DEL MUNICIPIO DI
MONTELEONE ROCCA DORIA LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA ALLA DITTA SANNA LEGNO SRL CIG: Z1D202A094
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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